Circuito Mensual Administrativo
1. Planificar Becas o revisar planificaciones del período
Filtrar por período las Becas planificadas y agregar las nuevas que correspondan.
Para Planificar becas a alumnos para deudas no facturadas debemos ubicarnos en la opción Facturación > Procesos > Planificar Becas, hacer click en el botón de "Planificar Beca".
En la pantalla hay que definir primero la persona a la cual se aplicará la beca, luego:
Periodo desde y Periodo hasta
Motivo Beca
Fecha Otorgada
Porcentaje
Presionar en el botón de "Guardar" para registrar la beca al alumno.
Nota: solo se podrá planificar una Beca por Alumno y a los Conceptos que tengan la configuración de "Permite Beca/Descuento".
De esta forma se aplicara el porcentaje becado a las deudas que se le generen al Alumno.
2. Generación de deuda
Nos dirigimos a la pantalla Facturación > Generar Deuda, ingresar ciclo, curso o alumno al cual se va a generar la deuda.
Se podrá ingresar etiquetas para buscar alumnos dentro del ciclo o curso seleccionado, que hayan sido etiquetados.
Al hacer click en el título de la columna Selección se seleccionan todos los alumnos a los cuales se le debe realizar la deuda; o deseleccionan todas las personas de la grilla.
Una vez seleccionado a los alumnos correspondientes,se debe definir:
Concepto
Mes: Desde – Hasta
Actualizar deuda existente: se actualizará sólo la deuda que no se encuentre facturada
El monto del concepto seleccionado, esta configurado por defecto.
Al realizar click en Aceptar se genera la deuda a las personas seleccionadas.
3. Actualización valor de deuda
En el caso de que se necesite actualizar el importe de deudas planificadas con anterioridad y no se encuentren Facturadas, debemos dirigirnos a la opción de menú Facturación > Generar Deudas, seleccionar el ciclo, curso o alumno para actualizar el monto de las deudas generadas.
Concepto
Mes: Desde - Hasta
Hacer click en la casilla Actualizar Deuda Existe, para que no se dupliquen los importes, sino para modificar la deuda con el nuevo monto actualizado
-Ingresar el nuevo importe en las casillas, y pulsar en Aceptar. El monto de las deudas se actualizaran.
4. Facturación Masiva
Generar un lote de facturación para un ciclo o curso, ir a Facturación > Facturación Masiva. Hacer click en el signo más, para crear un lote nuevo.
Nota: No tiene que haber ningún lote de facturación abierto para crear uno nuevo, y si existiera alguno abierto, se deberá finalizar.
Definir:
Tipo Comprobante: FCV
Descripción: una breve reseña para identificar el lote
Facturar a: Ciclo/Curso/Alumno
Conceptos a Facturar
Periodo
Al realizar click en Previsualizar: Se generan las facturas en estado preliminar. Corroborar que las facturas no presentan errores u observaciones, dirigirse a la columna de observaciones para ver el detalle.
Hacer click en Generar: La facturas se cambian a estado generadas.
Por ultimo, al presionar Finalizar Lote: El lote quedara finalizado, y las facturas ya no podrán modificarse.
Recordar: en este paso es cuando se genera el primer asiento contable.
Para consultar la facturas que han sido creadas, consultar en la pantalla Facturación > Comprobantes Venta.
5. Generación de Cupones
Mediante la pantalla Entes de Cobro > Generar Cupones, seleccionar el ciclo, curso o alumno al que se deba generar el cupón.
Definir:
Concepto
Mes de la deuda
El sistema calcula de forma automática los intereses por conceptos para los vencimientos configurados.
Al realizar click en Generar: se generan los cupones para los alumnos seleccionados.
Para finalizar el Proceso Mensual Administrativo, se debe crear el archivo de transmisión, desde la pantalla Entes de Cobro > Generar Archivo , seleccionando el mes de los cupones.
Al presionar en Previsualizar: se visualizaran los cupones que estarán incluidos en el archivo de transmisión.
Finalmente, para poder obtener el archivo y poder descargarlo se deberá presionar en Generar. De esta forma, se logra el archivo para enviar al ente de cobro.